[F50/FKF] Definiowanie faktury sprzedaży dla transakcji krajowych

Administrator
Administrator
  • Zaktualizowano

Dotyczy: 

  • Symfonii Finanse i Księgowość
  • Symfonii ERP Finanse i Księgowość

I. Definiowanie faktury sprzedaży dla transakcji krajowych

Jeśli chcesz zdefiniować dokument za pomocą, którego wprowadzisz do programu transakcję sprzedaży krajowej postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Krok 1. Wejdź w menu Dokumenty → Definiowanie.

Krok 2. W oknie Definicje Dokumentów kliknij przycisk Dodaj

Krok 3. Uzupełnij według własnych preferencji dane w wierszu Nazwa oraz Symbol dokumentu.

Krok 4. Wybierz Charakter dokumentu Faktura VAT sprzedaż.

Krok 5. W wierszu Domyślny rejestr wybierz rejestr sprzedaży zdefiniowany zgodnie z instrukcją postępowania Definiowanie rejestru VAT dla operacji sprzedaży krajowej

Krok 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać definicję dokumentu.

II. Wprowadzanie dokumentu sprzedaży dla transakcji krajowych

Jeśli chcesz wprowadzić dokument za pomocą, którego zaewidencjonujesz w programie transakcję sprzedaży krajowej postępuj zgodnie z instrukcją Wprowadzanie dokumentu dla operacji sprzedaż krajowa stawka ZW, 0%, 5%, 8%, 23%

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0