[F50/FKF] Definiowanie faktury zakupu

Administrator
Administrator
  • Zaktualizowano

Dotyczy: 

  • Symfonii Finanse i Księgowość
  • Symfonii ERP Finanse i Księgowość

I. Definiowanie faktury zakupu 

Jeśli chcesz zdefiniować dokument za pomocą, którego wprowadzisz do programu transakcję zakupu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Krok 1. Wejdź w menu Dokumenty → Definiowanie.

Krok 2. W oknie Definicje Dokumentów kliknij przycisk Dodaj

Krok 3. Uzupełnij według własnych preferencji dane w wierszu Nazwa oraz Symbol dokumentu.

Krok 4. Wybierz Charakter dokumentu Faktura VAT zakup.

Krok 5. W wierszu Domyślny rejestr wybierz rejestr zakupu zdefiniowany zgodnie z instrukcją postępowania Definiowanie rejestru VAT dla operacji zakupu krajowego

Krok 6. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać definicję dokumentu.

II. Wprowadzanie dokumentu zakupu 

Jeśli chcesz wprowadzić dokument za pomocą, którego zaewidencjonujesz w programie transakcję zakupu postępuj zgodnie z instrukcją Wprowadzanie dokumentu faktury zakupu

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 2