Przejdź do głównej zawartości

[F50/FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Administrator
Administrator
  • Zaktualizowano

W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykonaj następujące czynności:

 

Metoda 1

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Dokument specjalny według instrukcji dostępnej tutaj: 

Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

blobid0.png

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

blobid1.png

- W oknie uzupełniania rejestru podpowiedzą się dwa rejestry.

Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych.

- Wskaż odpowiednią walutę i wybierz kurs dla VAT i dla CIT (możesz użyć różnych kursów).

blobid2.png

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj.

blobid3.png

- Wprowadź kwoty w rejestrze VAT, zaznacz kolumnę UE z prawej strony obu rejestrów i wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.

blobid4.png

- Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol blobid5.png. Następnie ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.

blobid6.png

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz.

blobid7.png

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.

blobid8.png

 

Metoda 2

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura wewnętrzna WNT według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

blobid9.png

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta.

blobid10.png

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj.

blobid3.png

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol blobid5.png. Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

blobid11.png

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Domyślnie podpowie się jeden domyślny rejestr. Dodaj drugi rejestr klikając przycisk Dodaj rejestr.

Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych 

blobid12.png

- Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.

blobid13.png

- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik UE. Upewnij się, że został zaznaczony przy obu rejestrach.

blobid14.png

- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

blobid15.png

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.

blobid16.png

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz.

blobid17.png

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.

blobid18.png

 

Metoda 3

a)

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura od dostawcy według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

blobid19.png

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta.

blobid20.png

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj.

blobid3.png

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol blobid5.png.

blobid21.png

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek.

blobid22.png

 - W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz.

blobid23.png

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.

blobid24.png

b)

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Przyjęcie dostawy według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

blobid25.png

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta.

blobid26.png

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj.

blobid3.png

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol blobid5.png.

- Zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.

blobid27.png

c)

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany jako Faktura wewnętrzna WNT według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie dokumentów dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

blobid9.png

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść.

blobid28.png

- Przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

blobid29.png

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Domyślnie podpowie się jeden domyślny rejestr. Dodaj drugi rejestr klikając przycisk Dodaj rejestr.

Rejestry dla nabycia towarów zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Rejestry dla nabycia środków trwałych zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: Definiowanie rejestrów VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowego nabycia środków trwałych.

blobid12.png

- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik UE. Upewnij się, że został zaznaczony przy obu rejestrach.

blobid14.png

- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument.

blobid15.png

- Zadekretuj kwoty podatku VAT i zapisz dokument klikając Zapisz > Do bufora.

blobid30.png

Masz dodatkowe pytania dotyczące tego artykułu? Zadaj je w Społeczności Klientów Symfonii

Nasza Społeczność skupia specjalistów, praktyków korzystających na co dzień z oprogramowania Symfonii, a także specjalistów Zespołu Wsparcia Technicznego Produktu, wdrożeniowców rozwiązań Symfonii oraz partnerów.

Aby przejść do Społeczności:

  1. Kliknij link  poniżej - Zadaj pytanie Społeczności;
  2. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej, zaloguj się przy użyciu Symfonia ID;
  3. Wybierz interesujący Cię obszar;
  4. Sprawdź czy ktoś nie zadał już tego pytania;
  5. Dodaj nowy wpis.

Zapraszamy Zadaj pytanie Społeczności

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1