Przejdź do głównej zawartości

[F50/FKF] Wprowadzanie dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru

Administrator
Administrator
  • Zaktualizowano

W celu wprowadzenia dokumentu dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru wykonaj następujące czynności:

- Wejdź w Dokumenty > Wprowadzanie i wybierz odpowiedni typ dokumentu zdefiniowany według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie dokumentów dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

- W oknie Wprowadzanie nowego dokumentu wypełnij daty, dane kontrahenta, numer dokumentu i treść, a następnie wybierz walutę klikając przycisk Waluta

- Wskaż odpowiedni kurs z tabeli kursów i wybierz przycisk Użyj

 

- Wprowadź kwoty dokumentu. Zadekretuj dokument wpisując odpowiednie numery kont. Możesz wybrać konto z planu kont klikając symbol . Następnie przejdź do rejestru VAT przyciskiem Rejestr.

- W oknie uzupełniania rejestru VAT wpisz kwoty w złotówkach. Rejestr zdefiniuj według instrukcji dostępnej tutaj: [F50/FKF] Definiowanie rejestru VAT dla operacji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

- Na dole okna, w polu Kwota dokumentu, możesz podejrzeć kwotę dokumentu przeliczoną na złotówki.

- Po prawej stronie rejestru zaznacz znacznik UE

- Wróć do dokumentu przyciskiem Dokument

- Ustaw kursor na koncie rozrachunku z kontrahentem i kliknij przycisk Rozrachunki, aby założyć rozrachunek

- W oknie rozrachunków zaznacz opcję Nowa transakcja, a następnie zapisz rozrachunek klikając Zapisz

- Zapisz dokument klikając Zapisz do bufora

 

__________________________________________________________________________________________________________

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0